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2026-02-28
内部审计在风险控制中应该发挥什么...
2026-02-28
为什么要积极参与企业风险管理?...
2026-02-28
如何提高以风险为主导的内部审计能...
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2026-02-27
事业单位加强内部审计工作战略分析...
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2026-02-27
促进审计专业化的主要路径...
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自然资源资产离职审计流程...
2026-02-26
改进审计策略和方法的建议和意见...
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审计人员也需要创新和优化审计策略...
2026-02-26
公司存在审计风险因素...
2026-02-26
审计风险管理措施...
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预防和控制会计师事务所审计风险...
2026-02-25
提高电力企业审计项目质量管理意见...
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如何做好审计项目的规划管理工作?...
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省级以下审计机关人财物统一管理的...
2026-02-25
高校经济审计现状...
2026-02-23
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2006年,公司在海南海口成立。本着“让创业更方便,创新更简单”的使命,经过十多年的服务实践与专业积累,创立了国内优秀的商业咨询服务品牌。
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2026-02
内部审计在风险控制中应该发挥什么
内部审计在风险控制中应该发挥什么建设性作用? 风险控制是股东大会和高级管理人员的重要职责,其中管理人员负责建立和完善风险管理过程,并发挥作用。董事会对管理活动进行监...
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2026-02
为什么要积极参与企业风险管理?
为什么要积极参与企业风险管理? (1)内部审计属性的本质要求 根据国际内部审计师协会IIA对内部审计的最新定义,内部审计是一种单独、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值,改...
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2026-02
如何提高以风险为主导的内部审计能
如何提高以风险为主导的内部审计能力 (1)风物常宜放眼量――提高自身主观能动性 (1)全局。在风险管理过程中,内部审计应站在服务公司整体发展和中心任务的高度,取得巨大的成...
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2026-02
内部审计与风险管理之间的关系
内部审计作为现代企业制度下的基本设计,是公司治理的重要组成部分,是企业开展控制、完善管理和持续监督的重要手段,发挥预防、揭示和抵抗的免疫系统功能。协助企业有效识别...
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2025-01-21
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2025-01-19
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2025-01-19
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2025-01-13
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2026-02-28
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2026-02-28
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政府投资建设项目审计过程中最常见
2025-01-10
事业单位财政专项资金预算管理存在
2024-10-04
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2024-09-02
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2024-09-02
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